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增值税月收入多少免税,增值税月收入多少免税的

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免税收入会计分录怎么做

企业减免的税费的账务处理一般有两种方式,一种是企业在计提的时候就直接按照减免后的金额进行计提,然后按计提的金额支付。另外一种方式是先全额计提,然后在实际减免的时候转入到营业外收入科目,比如增值税免税收入,其分录为,

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借:应收账款,

贷:主营业务收入,

应交税费—应交增值税。

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注册的公司属于小额纳税人,是不是当月的营业额不超过9万,就可以免税

更正一下你说的小额纳税人概念,应该是小规模纳税人。

政策宣讲

2019年1月9日国务院常务会议通过了关于增值税优惠的相关决定,然后财政部国家税务总局发布了增值税小规模纳税人月销售额低于10万可以免征增值税的操作细节。其中明确规定按月申报的小规模纳税人月销售额不超过10万,可以免征增值税,按季申报的小规模纳税人,季销售额不超过30万,也可以免征增值税。同时也对企业所得税的税收优惠做了说明,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负为5%;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负不超过10%。这是一个前所未有的税收优惠,对小规模纳税人是一个非常大的减税红包。

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增值税优惠

那就你提问的情况,无论你是按月申报还是按季申报,营业额不超过9万,那么增值税是肯定是免征,同样附着在增值税上的城建税,教育费附加,地方教育附加也是免征的。

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企业所得税

企业所得税就不一定了,如果你是核定征收的企业所得税,那么要根据你的行业的应税所得率来计算你的企业所得税的应纳税所得额,当然,也适用于减按25%来计入应纳税所得额,同时适用20%的税率的优惠政策,比如你的应税所得率为10%,那么你的应纳税所得额为9000,然后减按25%,得到应纳税所得额2250,再乘以20%的税率,实际交纳的企业所得税为450元。

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如果你是查账征收的,那么还要根据你的成本费用,等等各项扣除之后,是否有利润来决定缴不缴纳企业所得税。

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首先更正一下你的这个说法,以公司作为纳税主体的纳税人是分为两种:一种是小规模纳税人,一种是一般纳税人;对于小规模纳税人,国家税务局联合国家财政部针对小微企业又出台了新的增值税优惠政策。

在2019年1月1日以前对于小微企业,也就是小规模纳税人企业,每个月的营业额或者销售额不超过30000元,季度不超过90000元的免征增值税,意味着免税,如果超过90000元,比如说你的营业额是90001元,那么你的增值税应该全额缴纳,举例:

假设磐博公司为小规模纳税人,如果磐博公司每个月的营业额在30000以下,季度不超过90000元,假如说营业额为90000元,那么该期应该缴纳的增值税金为0元。
如果营业额为¥90001元,那么该期应该缴纳的增值税金为90001÷(1+ 3%)✖️3%=2622元。

在新的优惠政策出来以后,小规模纳税人每个月的营业额不超过100000元,季度营业额不超过300000元的免征增值税,也就是免税,如果超了就需要全额交税,哪怕超1元,新政下如果营业额多1元,应多缴纳增值税8738元,大家一定要充分利用政策优势!

磐博从事创业服务8年,擅长公司注册、代理记账、商标注册、公司注销、股权转让、新四板挂牌、经验丰富、欢迎了解。

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朋友,你说的是小规模纳税人。公司刚新注册一般都是小规模纳税人,如果需要注册一般纳税人,在税务报道时可以填一般纳税人申请表。按照《财政部 税务总局关于实时小微企业普惠性税收减免政策通知》(财税(2019)13号)规定,现将小规模纳税人月销售额10万元以下(含本数)免征增值税政策若干征管问题公告如下:

一、小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万,下同)的,免征增值税。

小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

二、适用于增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额确定是否可以享受本公告规定的免征增值税政策。

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次,填写差额后的销售额。


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注册的公司属于小额纳税人,是不是当月的营业额不超过9万,就可以免税?

首先需要更正一下,没有所谓的小额纳税人,对于增值税而言,叫小规模纳税人,对于企业所得税而言,叫小型微利企业,也叫小微企业。

再来说一下9万的问题,以前,小规模纳税人在一个季度以内,营业额不超过9万,免征增值税,而不是一个月,现在已经改为每个月10万,也就是一个季度30万营业额以内,免征增值税。

那么也就是说,只要你这个公司在一个季度以内,营业额不超过30万,那么是不用缴纳增值税以及依附于增值税的附税,即城建税以及教育费附加和地方教育费附加。

对于企业所得税而言,免税什么的是不存在的。

企业所得税分为查账征收和核定征收两种,如果是核定征收,只要你有营业收入,那么所得税是必然存在的,因为它的计税依据就是营业收入,营业收入乘以核定的征收率再乘以相对应的税率得出所得税额。小微企业还有一些相对的优惠,但是所得税是免不了的。如果是查账征收,除非亏损,否则所得税也是免不了的,而亏损虽然不用缴纳所得税,但那也不是免税,只是因为你的成本费用超过了收入而已。

故而,对于一般企业而言,增值税有可能免税,所得税是跑不了的!

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看来这位朋友对税收这块不太了解。

先纠正一下你的错误,小额纳税人没有这个概念,纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人,你应该问的是小规模纳税人。

你问,小规模纳税人,月营业额不超过9万,就可以免税?

具体的情况是这样

从今年2019年1月1日起,对月销售额不超过10万(季度不超过30万)的小规模纳税人,免征增值税。作为小规模纳税人,一般情况下都是按季度申报的,也就是说你一个季度不超过30万的销售额,都是免征增值税的。

因为城建税、教育费附加、地方教育费附加是以增值税为计税依据的,所以这3个税费也就免征了。

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但是,不缴纳增值税不代表全部免税。你还需要缴纳印花税、个人所得税、企业所得税。

个人所得税是对你的员工的工资薪金所得代扣代缴的税款,企业所得税是季报年终汇算清缴。你的企业属于小型微利企业,今年开始又有了非常大的优惠政策,企业所得税的税负是应纳税所得额的5%。

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这里,提醒你一下,记得按时申报,个人所得税,印花税是按月申报的,其他的是按季申报!

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